|
|
Objednávka |
19/2024
|
Učebné pomôcky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7/02/2024
|
Revízia telocvičného náradia
|
292,50 |
s DPH |
14/2024
|
|
27.02.2024 |
|
|
Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202402
|
Stravovanie zamestnancov 2/2024
|
2 594,88 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Belehradská 21 |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8625253342
|
Záloha 2/2024
|
304,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0358782894
|
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ, ŠKD
|
162,93 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5770675611
|
Telekomunikačné poplatky ŠKD
|
14,42 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024245946
|
Lampy do DTP
|
635,04 |
s DPH |
8/2024
|
|
09.02.2024 |
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/013
|
Sklenárske práce
|
126,66 |
s DPH |
9/2024
|
|
09.02.2024 |
|
|
ALŽBETA GLUCHMANOVÁ - BETTY |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5923030459
|
Ročný prístup "Verejná správa"
|
228,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
Lyžiarsky výcvik
|
6 000.00 |
s DPH |
|
217022024
|
12.02.2024 |
|
|
Ing. Samuel Švec |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
Doprava LVK
|
845,00 |
s DPH |
|
217022024
|
12.02.2024 |
|
|
Ing. Samuel Švec |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2230065420
|
Prenájom kopírovacieho zariadenia
|
86,38 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spo. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5024044
|
Prenájom priestorov "Venček"
|
80,85 |
s DPH |
12/2024
|
|
23.02.2024 |
|
|
Stredná odborná škola železničná |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
23.02.2024 |
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24004
|
Likvidácia kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
KIA ORA, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024003
|
DJ záverečný "Venček"
|
210,00 |
s DPH |
10/2024
|
|
14.02.2024 |
|
|
MRZ Team s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
DJ "Valentínsky ples"
|
210,00 |
s DPH |
10/2024
|
|
14.02.2024 |
|
|
MRZ Team s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
14.02.2024 |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240389
|
Catering "Valentínsky ples"
|
126,46 |
s DPH |
11/2024
|
|
15.02.2024 |
|
|
Prvá cateringová spol. s r. o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24022
|
Spracovanie PaM a účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
322400048
|
Sada montážnych kľúčov
|
160,00 |
s DPH |
13/2024
|
|
19.02.2024 |
|
|
AutoSave s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5005000101
|
Vyúčtovanie 2/2024
|
23 370,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Tepelné hospodárstvo, spol.s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
21.02.2024 |
21.02.2024 |