|
|
Faktúra |
400500133
|
Vyúčtovanie 2023 - dobropis
|
-2 533,94 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Tepelné hospodárstvo, spol.s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8611715064
|
Záloha 5/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
813763424
|
Záloha
|
350,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
Zmluva |
217022020
|
Prenájom telocvične
|
112,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
ŠBK GALAXY Košice |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7292677380
|
Vyúčtovanie 3/2024
|
2 257,08 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2357834
|
IT vybavenie, PC
|
4 066.21 |
s DPH |
97/2023
|
|
05.12.2023 |
|
|
DATACOMP s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
351718557
|
Učebné pomôcky SZP
|
37,08 |
s DPH |
87/2023
|
|
30.11.2023 |
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r. o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82401329
|
Učebné pomôcky SZP
|
63,30 |
s DPH |
88/2023
|
|
30.11.2023 |
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
123111990
|
Prístup k licencii ( žiaci )
|
990,00 |
s DPH |
89/2023
|
|
30.11.2023 |
|
|
WocaBee s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202303
|
Revízia prenosných elektrických spotrebičov, elektrické zariadenie
|
5 500.00 |
s DPH |
90/2023
|
|
04.12.2023 |
|
|
ITEGON |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8650199905
|
Záloha 12/2023
|
413,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231174
|
Ochrana osobných údajov-vypracovanie dokumentácie
|
104,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1032312115
|
elektromateriál
|
308,90 |
s DPH |
91/2023
|
|
04.12.2023 |
|
|
KONEX elektro, spol.s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72624569
|
UP chémia
|
175,08 |
s DPH |
96/2023
|
|
05.12.2023 |
|
|
CENTRALCHEM, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23774148
|
Podlahová krytina
|
388,93 |
s DPH |
98/2023
|
|
06.12.2023 |
|
|
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311
|
Stravovanie zamestnancov
|
2 726,99 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Belehradská 21 |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
30.11.2023 |
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
235623
|
UP SZP
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
INFRA Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300656
|
Oprava gastrozariadenia
|
577,68 |
s DPH |
100/2023
|
|
06.12.2023 |
|
|
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300655
|
Umývací prostriedok do umývačky
|
408,00 |
s DPH |
99/2023
|
|
06.12.2023 |
|
|
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0008/039390
|
Hygienický tovar
|
423,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
05.12.2023 |
05.12.2023 |