|
VO: Súhrnná správa |
17/2019
|
Služby
|
2 191.98 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
18/2019
|
Práce - výmena PVC podlahy
|
3 190,52 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
19/2019
|
Tovary - nákup učebných pomôcok
|
12 302,35 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
20/2019
|
Tovary - vybavenie školskej kuchyne a jedálne
|
14 020,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
21/2019
|
Tovary - vybavenie tried a odborných učební, telocvične
|
20 764,05 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1-2020
|
Nákup IT
|
8 433,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
22.07.2020 |
30.06.2021 |
Focus Computer, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
23.07.2020 |
|
Zmluva |
217022020
|
Prenájom telocvične
|
112,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
ŠBK GALAXY Košice |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12102303
|
Renovácia tonerov
|
90,00 |
s DPH |
76/2023
|
|
19.10.2023 |
|
|
Martin Juhás - kancelárska technika |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
240181
|
Čistiace prostriedky
|
1 140,54 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Alžbeta Elexová - REFLEX - oprávnená osoba Ondrej Elexa |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0009/027643
|
Kancelárske potreby
|
137,98 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
|
|
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23521
|
Spracovanie PaM a účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
130/23
|
Deratizácia
|
65,00 |
s DPH |
77/2023
|
|
19.10.2023 |
|
|
Jaroslav Mráz - INSEKT |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523067102
|
Učebnica
|
9,85 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2500853340
|
Vodné, stočné
|
2 003,12 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5784410597
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
14,06 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1212311508
|
Licencia SJ
|
31,92 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
323778118
|
Organická chémia
|
480,00 |
s DPH |
79/2023
|
|
26.10.2023 |
|
|
hchkr edu, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0010/019791
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
261,29 |
s DPH |
78/2023
|
|
26.10.2023 |
|
|
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2230042964
|
Spotreba materiálu, výtlačky
|
332,89 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spo. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2230042963
|
Spotreba materiálu, výtlačky
|
313,69 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spo. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
31.10.2023 |
31.10.2023 |