|
VO: Súhrnná správa |
20/2019
|
Tovary - vybavenie školskej kuchyne a jedálne
|
14 020,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1-2020
|
Nákup IT
|
8 433,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
22.07.2020 |
30.06.2021 |
Focus Computer, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
23.07.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
19/2019
|
Tovary - nákup učebných pomôcok
|
12 302,35 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
18/2019
|
Práce - výmena PVC podlahy
|
3 190,52 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
17/2019
|
Služby
|
2 191.98 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
21/2019
|
Tovary - vybavenie tried a odborných učební, telocvične
|
20 764,05 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
Faktúra |
2230014400
|
Prenájom kopírovacieho zariadenia
|
86,38 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spo. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
Faktúra |
4005000122
|
Vyúčtovanie 2/2023
|
22 976,75 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Tepelné hospodárstvo, spol.s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
20230003
|
Maľovanie zárubní
|
389,00 |
s DPH |
32/2023
|
|
05.05.2023 |
|
|
Pavol Hovanec . jr. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
Faktúra |
2500735601
|
Vodné, stočné
|
2 476,19 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
Faktúra |
201230892
|
Prenájom NTB
|
1,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
K_CORP s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
Faktúra |
7293650215
|
Vyúčtovanie 4/2023
|
3 045,79 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
Faktúra |
202303
|
Stravovanie zamestnancov
|
2 554,91 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Belehradská 21 |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
Faktúra |
1020230005
|
DJ produkcia - Deň učiteľov ( SF )
|
350,00 |
s DPH |
22/2023
|
|
30.03.2023 |
|
|
Združenie Djov a hudobných producentov Dj Camp |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
Faktúra |
0358782894
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
115,81 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
5720897972
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
2389866
|
Prenájom a údržba rohoží
|
112,18 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
23078
|
Spracovanie PaM a účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
00000014
|
Aktualizácia dokumentácie CO
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Ing.Vincent HALUŠKA |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
Faktúra |
23015
|
Likvidácia kuchynského odpadu
|
42,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
|
|
KIA ORA, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
22.03.2023 |
22.03.2023 |