|
|
Faktúra |
8422300113
|
Elektronická výplatný lístok
|
35,77 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2399894
|
Prenájom a údržba rohoží
|
112,18 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
330013
|
Oprava kuchynského robota
|
161,28 |
s DPH |
21/2023
|
|
04.04.2023 |
|
|
EUROGASTROP |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23137
|
Spracovanie PaM a účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
223050244
|
Činnosť PZS
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
223050243
|
Činnosť technika PO a BOZP
|
155,35 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8620835663
|
Záloha 4/2023
|
220,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5725496381
|
Poplatky za telekomunikačné služby - ŠKD
|
12,12 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
Lampa DTP
|
236,86 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0358782894
|
Poplatky za telekomunikačné služby, splátka mobilu
|
117,79 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230160
|
Kancelárske potreby
|
825,60 |
s DPH |
24/2023
|
|
12.04.2023 |
|
|
Alžbeta Elexová - REFLEX |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
223000624
|
Prenájom kopírovacieho zariadenia
|
86,38 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spo. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230002857
|
Hygienický materiál
|
881,16 |
s DPH |
25/2023
|
|
12.04.2023 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23024
|
Likvidácia kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
KIA ORA, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023220639
|
Lampa do DTP
|
236,86 |
s DPH |
26/2023
|
|
13.04.2023 |
|
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0002023257
|
Slávnostná pedagogická rada - Deň učiteľov - SF
|
3 152,00 |
s DPH |
23/2023
|
|
03.04.2023 |
|
|
BUILDINGS CITY, s.r.o. Hotel Roca |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
Hygienický materiál
|
881,16 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7293443291
|
Dodávka elektrickej energie
|
3 663,19 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202302307
|
Výchovný program - aktualizácia
|
49,06 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10323013698
|
LED svietidlá
|
7 263,90 |
s DPH |
13/2023
|
|
20.02.2023 |
|
|
KONEX elektro, spol.s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
21.02.2023 |
21.02.2023 |